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编号:P002795H02C02A01 [查询]
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余先生 金融投资行业 审计监察中心 决策委员会成员、副总裁、审计监察总监 |
参选文章:
个人简介:
出生日期: | 1969年 |
婚姻状况: | 已婚 |
教育背景: | 1、2008年毕业于首都经济贸易大学 财务方向 学历:MBA |
工作经验: | 10年以上工作经验 |
个人评价: | 十九年康佳、创维、国美(鹏润)等著名上市企业涉及家电制造与销售、家电全国连锁零售、房地产、风险投资、保险等行业财务、审计、监察、投资分析等多元化、复合型的工作阅历;得益于前述不同的岗位的锻炼,全面发展及提高了专业水平和技能;尤其是对连锁行业或”集团-分支机构” 模式的财务核算与管理、审计管理与内部控制、风险管理等有着丰富的感受及经验。眼界开阔,阅历丰富,思维前瞻、开拓创新;将审计、监察、财务、投资分析工作紧密关联、相互借鉴与融合。 |
工作经历1: | 2005年3月至今 在 ※※※ 公司 任 审计监察中心 决策委员会成员、副总裁、审计监察总监 |
主要职责: | 集团成立于2003年,是一家吸纳海外风险投资并整合本土优秀资源的金融产品与保险服务的金融渠道服务商的集团公司。在全国设立了16家分支机构(独立法人的二级公司),计划在美国纳斯达克上市。 1、向董事会汇报工作,参加决策委员会议;负责对集团总部、各分公司和各子公司的财务运营、业务运营执行情况的监督、评估、监察工作; 2、负责组织建立内部财务监控系统,编制并完善各项内部审计、监察制度及程序; 3、根据集团公司发展战略,与公司管理层合作评估公司的风险并制订审计、监察规划; 4、协助编制财务预决算,负责对公司预算执行情况审核,并提出审核意见; 5、评估公司的内部控制并确定是否有效和高效; 6、保障内部审计人员合理配置、高效的完成审计监察任务,并确定跟进流程以监控并保证管理活动得以有效实施; 7、领导各种内部审计、监察工作的执行,以保证各项工作符合各项法定要求和公司的政策,并负责出具内部审计、监察报告和整改建议,要及时将信息、建议和关键结果传达给公司的高级管理层; 8、协助收购的尽职调查工作及运作整合工作; |